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        文件管理制度

        | 小龍

        管理制度由具有權(quán)威的管理部門制定,在其適用范圍內(nèi)具有強制約束力,一旦形成,不得隨意修改和違犯。下面是小編給大家?guī)淼奈募芾碇贫龋瑲g迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

        文件管理制度(精選篇1)

        1、目的

        為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

        2、職責

        2、1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。

        2、2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

        2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

        2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

        3、文件種類

        3、1上行文:請示,報告,計劃,總結(jié);

        3、2下行文:批復(fù),決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;

        3、3平行文:信函,會議紀要。

        4、文件格式

        4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。

        4、2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。

        4、3收文單位。是指用來處理或答復(fù)文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。

        4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù),講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

        4、5標題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

        4、6正文統(tǒng)一使用四號或小四宋體字,與主送單位等持續(xù)一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀為原則;

        4、7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說明材料:如果該文件有附件的,應(yīng)在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側(cè),專行空兩格注明"附件:__X"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無附件的,無須注明;

        4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務(wù)身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關(guān)于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款務(wù)必放在另頁空白紙上時,并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

        4、9日期:

        4、9、1一般應(yīng)寫發(fā)文日期;

        4、9、2制度或會議透過的文件應(yīng)寫透過的日期;

        4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;

        5、文號

        5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。

        5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理,管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;

        5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后,方可發(fā)文。

        6、用印

        6、1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應(yīng)加蓋印章。

        6、2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

        6、3印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

        7、文件管理

        7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

        7、2正規(guī)文件應(yīng)盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

        7、3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全職責,應(yīng)本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不同意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

        7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

        7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復(fù)辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關(guān)人員或部門辦理。

        7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內(nèi),資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理狀況、備注等。

        7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應(yīng)簽署姓名、日期。

        7、8保存。文件辦理完畢后,由最后處理部門人員進行保管。

        7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

        8、相關(guān)文檔

        8、1文號編碼規(guī)則

        8、2《文件編號使用登記表》

        8、3《對外發(fā)文登記表》

        8、4《對內(nèi)發(fā)文登記表》

        8、5《收文登記表》

        8、6《文件處理單》

        8、7《傳閱單》

        8、8《用印登記表》

        8、9對外發(fā)文格式

        8、10對內(nèi)發(fā)文格式

        8、11報告總結(jié)格式

        8、12會議紀要格式

        8、13會議記錄格式

        9、修訂及實施

        9、1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。

        9、2本規(guī)定修訂權(quán)在公司。

        9、3本規(guī)定從二零零四年五月一日實行。

        文件管理制度(精選篇2)

        保密文件管理制度

        一、嚴格履行保密職責,嚴守秘密,責任分明。

        二、有專人負責領(lǐng)取密級文件,并由a、b角負責公務(wù)網(wǎng)的文件接

        收,并及時做好收文登記、編號、傳遞、簽收、保管等工作。

        三、將已閱處的保密文件及時放入專用保密箱,確保文件的安全。

        四、保密文件采取專用文件夾進行傳閱,注明周轉(zhuǎn)時間、文件編號、

        文件件數(shù),嚴格辦理閱讀者簽名手續(xù)。

        五、嚴格按規(guī)定控制傳閱范圍,每個環(huán)節(jié)都嚴格把關(guān),確保文件在

        每個環(huán)節(jié)的安全。

        六、嚴格做好不復(fù)印保密文件,不擅自擴大傳閱范圍,不自行橫傳、

        不隨意摘抄密件內(nèi)容,不向傳閱范圍之外的人員談?wù)撁芗?nèi)容,真正做到將其泄密可能降到最低。

        七、按規(guī)定及時清退密級文件。

        八、按規(guī)定統(tǒng)一上交保密廢紙。

        文件管理制度(精選篇3)

        電子技術(shù)文件管理制度

        一、總則

        1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上持續(xù)強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

        2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的資料,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

        3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的管理。

        二、技術(shù)文件的編制

        1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

        具體包括:

        1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

        2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。

        3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

        4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

        2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等務(wù)必貼合國家相關(guān)標準和規(guī)定要求。

        3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制,各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。

        三、技術(shù)文件的提交

        1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設(shè)計人員務(wù)必按照技術(shù)文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

        2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設(shè)計人員都務(wù)必按時提交設(shè)計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當設(shè)計文件發(fā)生重大更改后,設(shè)計人員都務(wù)必重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

        3、設(shè)計文件的提交以starteam為準,設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的目錄。

        4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。

        四、技術(shù)文件的歸檔

        1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的編制務(wù)必嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權(quán)、利。

        2、技術(shù)文件應(yīng)保證標題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。

        3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

        4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

        5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應(yīng)貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

        6、歸檔文件時,須填寫《設(shè)計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

        五、技術(shù)文件的借閱

        1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法持續(xù)不具權(quán)限的文件。

        2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可透過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應(yīng)的文件進行查閱。

        3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

        4、如有特殊狀況需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。

        5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

        六、職責追究

        各部門應(yīng)嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權(quán)利。

        文件管理制度(精選篇4)

        九年制學校規(guī)范性文件管理制度

        第一條 為了促進依法行政,使本校起草制定規(guī)范性文件的工作規(guī)范化、程序化、標準化,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),制定本制度。

        第二條 本制度適用于本校起草制定規(guī)范性文件的工作。

        規(guī)范性文件是指本校制定或聯(lián)合其他部門制定的在全學區(qū)圍內(nèi)進行行政管理、規(guī)范教學工作的文件。

        第三條 規(guī)范性文件應(yīng)當以“康縣豆壩鄉(xiāng)九年一貫制學校文件”的字樣發(fā)布,根據(jù)內(nèi)容使用“規(guī)定”、 “辦法”、“細則”、“通知”、 “決定”等規(guī)范的名稱。

        第四條 制定規(guī)范性文件必須遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和國家政策規(guī)定,符合法定權(quán)限和程序.

        第五條 本校規(guī)范性文件的管理工作由辦公室負責,主要內(nèi)容包括:

        (一)組織起草調(diào)整規(guī)范性文件;

        (二)負責本辦規(guī)范性文件的公布工作;

        (三)負責本辦規(guī)范性文件的解釋;

        (四)負責規(guī)范性文件的清理工作;

        第六條 下列事項,本辦可制定規(guī)范性文件:1

        (一)實施人防法規(guī)、規(guī)章的具體措施和方案,需要制定規(guī)范性文件組織實施的;

        (二)實施人防法規(guī)、規(guī)章的程序,需要制定規(guī)范性文件確定的;

        (三)調(diào)整本辦機關(guān)對外的行政行為需要制定規(guī)范性文件的。

        第七條 規(guī)范性文件制定項目,由辦公室擬定項目建議書后提交主任批準。

        第八條 制定規(guī)范性文件,應(yīng)當深入調(diào)查研究,總結(jié)實踐經(jīng)驗,廣泛聽取有關(guān)機關(guān)、組織和公民的意見,注重本區(qū)的實際情況。具體工作由辦公室負責。

        第九條 起草的規(guī)范性文件涉及公民、法人或者其他組織切身利益,有關(guān)機關(guān)、組織或者公民對其有重大意見分歧的,應(yīng)當向社會公布,征求社會各界的意見。也可以舉行聽證會。

        起草專業(yè)性強的規(guī)范性文件,應(yīng)當征求有關(guān)機構(gòu)及專家的意見。規(guī)范性文件的內(nèi)容與其他部門工作關(guān)系緊密的,規(guī)范性文件草案應(yīng)當進行會簽,或者與有關(guān)部門聯(lián)合起草。

        第十條 規(guī)范性文件草案在主任審批通過后,上報區(qū)政府法制辦,由區(qū)政府法制辦按照相關(guān)規(guī)定進行審查。

        第十一條 區(qū)政府法制辦審查規(guī)范性文件時,需要本辦進一步說明情況的,本辦應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)予以說明。

        第十二條 經(jīng)區(qū)政府法制辦合法性審查后,由主任簽署,經(jīng)統(tǒng)一登記、編號發(fā)布施行。

        第十三條 本制度自20__年1月1日起施行

        文件管理制度(精選篇5)

        機要文件管理制度

        機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。

        一、辦理程序

        (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見報主要領(lǐng)導(dǎo)或主持工作的領(lǐng)導(dǎo)簽批,文件應(yīng)于當日處理,電報、急件隨到隨處理。

        (二)按領(lǐng)導(dǎo)簽批的范圍進行傳閱。

        (三)需辦理的,按局領(lǐng)導(dǎo)指示及時傳閱有關(guān)科室辦理。

        (四)歸檔,交上級部門。

        二、傳閱

        (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續(xù),按照文件閱讀范圍進行傳閱。

        (二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。

        (三)對局領(lǐng)導(dǎo)閱后所作的批示,要及時通知有關(guān)科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。

        三、保密

        (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規(guī)定,做到不該說的不說。

        (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。

        (三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

        (四)各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)保密規(guī)定,不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。

        (五)涉密文件,不得復(fù)制或摘抄。

        四、歸檔

        (一)傳閱和辦理完畢的文件,應(yīng)及時清理收回,分類整理,持續(xù)整潔、清潔。

        (二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應(yīng)及時送交機要室登記歸檔。

        (三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時務(wù)必將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

        (四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

        文件管理制度(精選篇6)

        技術(shù)文件管理制度

        1 、目的

        明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理。

        2 、適用范圍

        適用于公司的技術(shù)文件的管理。

        3 、職責

        3.1副總經(jīng)理負責技術(shù)文件(工藝、檢驗規(guī)范)的編制、更改,審核。

        3.2 總經(jīng)理負責對技術(shù)文件的適宜性進行審批。

        3.3辦公室負責技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。

        4 、工作程序

        4.1生產(chǎn)設(shè)備科針對產(chǎn)品的要求,通過策劃,確定應(yīng)有的技術(shù)文件(包括配方、工藝、檢驗規(guī)范等)。

        4.2 根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實到有關(guān)人員,收集有關(guān)資料,作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù),這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性進行評審。

        4.3 通過評審,由開發(fā)人員對產(chǎn)品進行開發(fā),編制相應(yīng)的技術(shù)文件,這些文件在適當?shù)碾A段,由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對其符合性進行評審,評審符合要求后,交 副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后進行小樣試驗。

        4.4 通過批準,由化驗室負責小樣試樣,對小樣進行產(chǎn)品特性的總體驗證。

        4.5 在驗證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求,應(yīng)由原開發(fā)人員負責對設(shè)計開發(fā)文件作更改,更改后仍應(yīng)進行審批。

        4.6 通過驗證,產(chǎn)品符合要求,可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認的方法對產(chǎn)品進行鑒定。

        4.7 通過鑒定,由開發(fā)人員對技術(shù)進行一次完整性的檢查,正式定稿,定稿的文件由副總經(jīng)理進行審核、總經(jīng)理批準后,作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。

        4.8 審批后的正稿,由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進行歸檔,根據(jù)需要,生產(chǎn)設(shè)備科負責指派專人對文件進行復(fù)制,發(fā)放到需使用的人員,進行使用。

        4.9 在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需進行更改,由使用人員提出報副總經(jīng)理,副總經(jīng)理簽注意見后,由原開發(fā)人員進行更改 。

        4.10 更改后,應(yīng)通過 4.4 、 4.5 、 4.7 、 4.8 程序后,由生產(chǎn)設(shè)備科負責原稿進行修改,對發(fā)下文件同時進行修改。

        4.11 任何人員、任何部門均不得擅自更改文件,對制訂審批后的文件應(yīng)嚴格執(zhí)行。

        4.12 本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實施情況。

        4.13 當發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況,生產(chǎn)設(shè)備科將開出《糾正措施處理單》限期進行整改,嚴重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進行處理,對造成損失將追究經(jīng)濟責任,對造成事故的移交有關(guān)方面處理。

        文件管理制度(精選篇7)

        1、加強文書檔案、圖像檔案資料的管理工作,保證文書檔案、圖像檔案的及時歸檔和妥善保管,專人負責。

        2、創(chuàng)建辦公室負責文件與資料的歸檔,督促和日常管理工作。對相關(guān)資料必須按規(guī)定立卷,各工作組在工作活動中形成的各種有保存價值的檔案資料,都要按照本制度的規(guī)定分別立卷歸檔。

        3、堅持各工作組收集保管、創(chuàng)建辦公室定期歸檔制度。

        4、歸檔范圍:重要的會議資料,包括文件、會議的通知、報告、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、會議記錄、會議紀要等;反映主要工作活動的報告、總結(jié)、各種規(guī)章制度等。

        5、創(chuàng)建辦公室成員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件資料,收集齊全,加以整理。

        文件管理制度(精選篇8)

        第一條管理要點

        1、為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用。

        2、文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件等。

        3、制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫,統(tǒng)一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質(zhì);正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、資料等信息;措辭規(guī)范,表達無歧義。

        4、根據(jù)文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據(jù)編號定期歸檔,做好相應(yīng)的文字記錄,以備查閱。

        第二條制度規(guī)范

        1、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。

        2、公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

        3、公司對內(nèi)公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經(jīng)理簽發(fā);各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經(jīng)理蓋章,簽發(fā)。

        4、凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。

        5、機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管。

        6、各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經(jīng)理批準后方可借閱。

        7、辦公室管理人員對文件借閱狀況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

        8、按時間、資料、部門、名稱等資料分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

        9、根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

        第三條文件管理流程設(shè)計

        1、內(nèi)部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

        2、外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

        3、借閱流程:提出申請,辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

        (二)文書管理制度

        第一條管理要點

        1、為確保文書制發(fā)、處理、管理工作順利進行,保證公司內(nèi)部資料的安全性、完整性,促進與提高組織管理工作的效率,充分發(fā)揮文書在各項工作中的指導(dǎo)作用。

        2、文書管理范圍包括:一般性文書(通知、公告、提案意見、會議紀要、總結(jié)匯編)、行政人事部發(fā)文文書(學習資料、各類簡報)、宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項文書資料。

        3、除通知外,一般性文書沒有固定的格式,但務(wù)必標有頁眉頁腳,文本資料可根據(jù)文書具體資料進行調(diào)整。

        4、根據(jù)文書性質(zhì)進行編號整理,定期對文書進行歸檔整理,持續(xù)紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。

        第二條制度規(guī)范

        1、根據(jù)公司實際需要及上級安排,起草編寫內(nèi)部公開文書,張貼公示學習。

        2、按照文書管理范圍,行政人事部的發(fā)文根據(jù)需要填寫《發(fā)文簿》,所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。

        3、行政辦公室發(fā)出的學習文書,需附上學習進度表;閱讀者需認真學習并簽名備注。

        4、按時間、資料等降序排列,整理歸檔,堅持平時歸檔與年終歸檔相結(jié)合,對照編號列出整理清單。

        5、根據(jù)文書的時效性和保存的價值性,對文書進行整理銷毀;須上級審批同意,方可銷毀。

        6、辦公室負責人為第一職責人,若發(fā)現(xiàn)文書丟失,辦公室人員務(wù)必查明原因,如實向主管部門報告,若未查明原因,則由辦公室負責承擔。

        7、違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。

        第三條流程設(shè)計

        起草文書→填寫《發(fā)文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質(zhì)檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀

        (三)檔案管理制度

        第一條管理要點

        1、為了維護檔案的真實性和可查閱性,使檔案管理更科學、更專業(yè),及時分類、整理、修改、傳遞文書資料,提高檔案管理質(zhì)量與效率。

        2、檔案管理范圍:公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資料。

        3、根據(jù)文書整理和文件整理編號,對對應(yīng)資料進行相應(yīng)的歸檔、整理、備注,并存入專門的檔案文件柜保管。

        第二條制度規(guī)范

        1、應(yīng)歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集,份數(shù)齊全,包括附件、批復(fù)、定稿等。

        2、所有歸檔文書材料經(jīng)過初步整理,根據(jù)時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理,并貼上標簽。

        3、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合,對照編目,列出清單。

        4、各部門需借閱相關(guān)檔案,須由行政人事部主管簽字,審核透過后方可借閱,不得抄錄、復(fù)制或借出。

        5、檔案管理人員務(wù)必遵守保密規(guī)定,履行保密手續(xù),個性是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管,確保檔案安全與完整。

        6、檔案接收、移交,務(wù)必根據(jù)檔案管理制度嚴格做好記錄。

        第三條流程設(shè)計

        根據(jù)文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理,編制編目→存檔→借閱→清退

        二、辦公用品管理制度

        第一條管理要點

        1、為了加強辦公用品管理,規(guī)范辦公用品管理各項程序,節(jié)約辦公經(jīng)費,提高利用效率。

        2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作,權(quán)責一致嚴格要求,無私自挪用現(xiàn)象。

        3、辦公用品保管實行“日清月結(jié),出入庫等量、年終查存統(tǒng)計”原則。

        4、辦公用品的采購,應(yīng)進行多方比較,保證性價比和質(zhì)量,擇優(yōu)選用,合理開支。

        第二條制度規(guī)范

        1、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由行政辦公室全權(quán)負責。

        2、辦公用品購置應(yīng)遵循以下程序:每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室,行政辦公室根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量,做出采購計劃,經(jīng)部門主管批準,財務(wù)部簽字后方可采購。對急用品的采購,可根據(jù)具體實際進行靈活處理,但務(wù)必經(jīng)部門主管批準。

        3、根據(jù)物品所屬類別,對辦公用品進行及時出入庫登記,注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等,做到賬物相符。

        4、各部門申領(lǐng)的辦公用品需及時發(fā)放,并做好填表記錄;因特殊狀況急需領(lǐng)用未填表登記,事后須及時補填。

        5、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品管理室,不得私自挪用辦公用品。

        6、辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。

        7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬,每年進行一次匯總普查。

        8、管理員定期對辦公用品進行盤查,核實庫存,保證出入庫等量。

        文件管理制度(精選篇9)

        工廠管理文件和資料控制程序

        1.目的

        規(guī)定了質(zhì)量體系管理文件在運行過程中的控制要求,以確保質(zhì)量體系運行的各場合都能得到和使用相應(yīng)文件的有效版本。

        2.適用范圍

        適用于本廠質(zhì)量體系運行中的管理文件和資料的控制活動。

        3.定義

        文件和資料的管理:指與質(zhì)量體系有關(guān)文件的形成直到歸檔、更改、保管的全過程管理。

        4.職責

        4.1質(zhì)保部質(zhì)管室負責質(zhì)量體系管理文件的控制和管理。

        4.2各職能部門負責相關(guān)的管理性文件的編寫,并負責各自專用文件及資料的管理。

        5.工作程序

        5.1文件的分類

        5.1.1工廠的質(zhì)量體系文件分為四個層次:

        a.第一層次為《質(zhì)量手冊》;

        b.第二層次為《程序文件》;

        c.第三層次為《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等;

        d.第四層次為《質(zhì)量記錄》。

        5.1.2文件和資料分為內(nèi)、外部文件和資料以及受控文件和非受控文件。

        5.2文件的編制

        5.2.1《質(zhì)量手冊》在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)保部負責編制。

        5.2.2《程序文件》由各職能部門主管負責編制。

        5.2.3《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等由技術(shù)開發(fā)部或有關(guān)部門負責編制。

        5.2.4《質(zhì)量記錄》的第一版表式隨《程序文件》一起編制。

        5.2.5其它管理文件由相關(guān)職能部門負責編制。

        5.2.6《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《質(zhì)量記錄》的編制格式和標識按照《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》要求執(zhí)行。

        5.3文件的審批權(quán)限

        5.3.1文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性。

        a.《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核、廠長批準;

        b.《程序文件》由有關(guān)職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準;

        c. 《技術(shù)類文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等由有關(guān)職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審定;

        d. 其它管理文件,屬部門級工作文件由各部門主管審核,部門領(lǐng)導(dǎo)批準,屬工廠級文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核、廠長批準。

        5.3.2批準后的文件由質(zhì)保部發(fā)布。

        5.4文件的發(fā)放和使用

        5.4.1文件管理部門負責文件的標識,文件受控目錄由文件管理部門提出,管理者代表批準,受控文件加蓋&39;受控文件&39;印章,并注分發(fā)號。

        5.4.2文件的發(fā)放

        a.《質(zhì)量手冊》按審批的范圍發(fā)放;

        b.《程序文件》按審批的范圍發(fā)放;

        c.其他文件的發(fā)放,按編制部門建議的范圍經(jīng)批準發(fā)放。

        d.文件的發(fā)放由文件管理人員填寫《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》,按批準發(fā)放范圍發(fā)放文件。

        5.4.3文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》上簽名。領(lǐng)取具有唯一分發(fā)號和加蓋&39;受控文件&39;印章的文件,便于控制。

        5.4.4工廠內(nèi)不得使用擅自復(fù)印的文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由文件管理人員收回銷毀。

        5.4.5當文件嚴重破損影響使用時,文件使用人填寫《文件領(lǐng)用申請表》到文件管理部門辦理更新手續(xù),文件管理員負責將破損文件銷毀,并做好記錄。

        5.4.6當文件使用人將文件丟失,必須重新辦理文件領(lǐng)出手續(xù),但必須在領(lǐng)用中

        做出說明(必要時作出檢討),文件管理員在補發(fā)文件時,注明丟失文件作廢,必要時文件管理員通知有關(guān)使用部門,防止誤用。

        5.4.7對使用的文件不得隨意涂改或抽取某頁另外保存,如對文件理解不清時,由該文件的編制部門負責解釋。

        5.5文件的更改

        5.5.1如文件需要更改時,應(yīng)由文件更改提出人或提出部門負責填寫《文件更改申請單》,說明更改原因,對重要的更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證明材料。

        5.5.2文件更改的審核、批準應(yīng)由原審批部門進行,若指定其他部門審批時,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

        5.5.3文件更改申請批準后,由文件管理員根據(jù)批準的《文件更改申請單》意見實施更改,并按《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》的名單發(fā)放更改后的文件,同時收回作廢的舊文件,以確保各部門所使用的文件均為有效版本。

        5.6文件的換版與作廢

        5.6.1文件更改一般以換頁形式進行,但必須在更改狀態(tài)欄中注明更改序號;文件需進行大幅度的修改,應(yīng)進行換版,原版本文件作廢,換發(fā)新版本。

        5.6.2作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》收回并記錄,作廢文件加蓋&39;作廢&39;印章。需銷毀的作廢文件,由文件管理員填寫《文件銷毀申請表》,文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件,申請人填寫《文件留用申請單》,經(jīng)文件管理部門負責人批準后,由文件管理員加蓋&39;作廢留用&39;印章可留用。

        5.7文件的管理

        5.7.1文件經(jīng)編制審核批準后,由文件管理員列入《質(zhì)量體系文件清單》并填寫《歸檔文件資料目錄臺帳》,存檔保管,存入軟盤的文件也由文件管理員例行歸檔登記、標識。為防止文件的丟失,所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份,每月檢查一次。

        5.7.2需臨時借閱文件的人員,經(jīng)文件管理部門負責人批準可借閱文件,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件,到期不歸還者由文件管理員追回驗收,原版文件一律不準外借,以防止丟失或缺損。

        5.7.3文件編制部門的負責人每年進行一次適宜性審核(外來文件的審核,由技術(shù)開發(fā)部負責)。文件管理員應(yīng)每半年全面檢查各類在用文件的有效性,對于各使用者手中的文件,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

        5.8文件的保存

        文件的保存按規(guī)定的地點和方式有序存放,以便存取,質(zhì)量文件的保存應(yīng)嚴格管理,存放地點應(yīng)具有防水、防火、防盜設(shè)施,以確保文件的完整性。

        6.相關(guān)文件和記錄

        qr/sh05.01-01《質(zhì)量體系文件清單》

        qr/sh05.01-02《文件更改申請單》

        qr/sh05.01-03《歸檔文件/資料目錄臺帳》

        qr/sh05.01-04《文件發(fā)放領(lǐng)用登記表》

        qr/sh05.01-05《文件銷毀申請單》

        qr/sh05.01-06《文件留用申請單》

        qr/sh05.01-07《文件領(lǐng)用申請表》

        文件管理制度(精選篇10)

        文件資料的歸檔應(yīng)做到分類保存、編目清晰、標識明確、裝訂整齊。資料的填寫應(yīng)做到字跡工整、簽字齊全、規(guī)范,內(nèi)容正確。

        1、收發(fā)文件管理制度

        1)對外發(fā)文應(yīng)由部門負責人或項目負責人審批簽發(fā),做好收發(fā)文記錄,接收人簽字。

        2)文件包括公司外發(fā)文件、公司內(nèi)發(fā)或傳閱文件兩部分。

        3)外發(fā)文件的具體要求

        公司外發(fā)文件在發(fā)放記錄上注明原件存放處,辦公司室統(tǒng)一標識發(fā)放文件編號。

        4)公司內(nèi)發(fā)或傳閱文件的具體要求

        (1)公司內(nèi)發(fā)或傳閱文件在收發(fā)、傳閱記錄上簽字,注明原件存放處。

        (2)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及其他外部單位對公司的發(fā)文,由辦公室統(tǒng)一接收,并及時上報公司經(jīng)理,由公司經(jīng)理簽署意見。

        (3)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位及其他外部單位對項目部的發(fā)文,由項目部接收,由項目負責人簽署意見,項目負責人根據(jù)具體情況上報公司。

        (4)項目發(fā)放施工隊的文件規(guī)定:

        發(fā)放施工隊的文件、通知(不含技術(shù)交底),均在項目備案,同時由發(fā)放責任人保存原件和發(fā)放記錄。

        2、竣工資料

        1)項目經(jīng)理部按竣工驗收條件的規(guī)定,認真整理工程竣工資料。

        2)竣工資料的內(nèi)容應(yīng)包括:工程技術(shù)檔案、工程質(zhì)量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工圖,規(guī)定的其它應(yīng)交資料。

        3)竣工資料的整理應(yīng)符合下列要求:

        (1)工程技術(shù)檔案的整理應(yīng)始于工程開工,終于工程竣工,真實記錄施工全過程,可按形成規(guī)律收集,采用表格方式分類組卷。

        (2)工程質(zhì)量保證資料的整理應(yīng)按專業(yè)特點,根據(jù)工程的內(nèi)在要求,進行分類組卷

        (3)工程檢驗評定資料的整理應(yīng)按單位工程、分部工程、分項工程劃分順序,進行分類組卷。

        (4)竣工圖的整理應(yīng)區(qū)別情況按竣工驗收的要求組卷。

        4)交付竣工驗收的施工項目必須有與竣工資料目錄相符的分類組卷檔案。承包人向發(fā)包人移交由分包人提供的竣工資料時,檢查驗證手續(xù)必須完備。

        3、文件、資料保密規(guī)定

        1)公司全體員工要樹立愛護公司資料,保守公司秘密的觀念。

        2)未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得私自拷備或復(fù)印資料,轉(zhuǎn)借他人使用酌情給予處罰。

        3)歸檔的公司文件未經(jīng)公司經(jīng)理同意不得外借;

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