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        財務整改報告怎么寫

        | 新華

        __年x月,鎮財經監督管理領導組派出審計組對社區居委會__年x月—__年x月__日賬務進行了審計,對發現的問題提出了處理建議。我們積極落實整改,現就整改情況匯報如下:

        一、財政財務收支方面

        x.白條支付各種費用款項

        社區__年—__年有白條支付各類工程款現象,還有__—__年其他費用報銷也有部分白紙條。未能按照長縣政發【__】__號《__縣人民政府辦公室關于印發(關于加強村級財務管理的若干規定)的通知》第__條“預付工程款和共產結算均必須使用本縣稅務機關提供的發票,禁止使用白條支付”的規定。隨著鎮三資管理的不斷規范,各項財務制度將更加完善,白條支付現象不會再出現。

        x.大量使用現金結算

        社區在支付各項費用和結算工程款時,均采用現金支付方式支付。不符合中國人民銀行印發的銀發【__】__號《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》第一條第五款“開戶單位轉賬結算起點以上的支付,必須使用轉賬結算”的規定。對此,鎮黨委政府已責成我社區規范財務核算管理,對財務人員進行培訓,嚴格執行有關財務制度,進一步規范財務行為,嚴格執行現金管理有關規定,堅決杜絕大額現金支付項目工程款現象。

        x.原始憑證審批程序不到位,費用支出無明細,報賬不規范。不符合長縣政發【__】__號《長沙縣人民政府辦公室關于印發(關于加強村級財務管理的若干規定)的通知》第__條“原始憑證不完善或審批手續不完善,中心應當退回并要求更正補充…”的規定。如__年x月__號憑證,列支其他支出-社會保障支出__元,用于社區新建、清理、維修工程款,附其單位開具的鋼筋、水泥、砂石發票金額__元。缺少居民代表大會通過的會議記錄且發票金額較工程款金額少__元,事后迅速補齊了用工工資表等相關手續。對此,我社區在加強專項資金管理,按財務管理程序,對手續不全的報賬支出單據,財務人員可以拒絕入賬。

        x.上級撥款未作收入掛往來

        不符合《村集體經濟組織會計制度》第__條“村集體經濟組織獲得的財政等有關部門的補助資金應計入補助收入”的規定。由于村級報賬員業務水平不精,對村級賬務科目處理理解錯誤,如將__年、__年的居民衛生費、單位衛生費收入未進入社區賬戶,而是做環保經費的工資直接發到保潔員,造成坐收坐支現象。居委會講督促財會人員加強學習,積極參加政府部門單位組織的業務培訓,提高他們的業務能力和水平。

        二.社區基礎設施建設方面

        審計中指出在賬務管理處理中,對部分工程項目建設資金為設置專帳核算,以及檔案管理不規范等問題,不符合長縣政發【__】__號《長沙縣人民政府關于印發(關于規范村級工程建設管理的若干規定)的通知》第__條“各級村級工程建設過程中形成的資料…應當建好獨立的技術檔案盒文書檔案并妥善保存…”規定。鐘對上述問題,社區將加強規范檔案、重要會議記錄的管理,明確檔案管理人員,做到統一管理,對合同從簽訂到保管以及變更的各項程序,手續做到進一步規范。

        除對上述鎮財經監督管理領導組派出的審計組查出的問題進行了整改外,社區將借這次機會,對所涉及的各類專項項目的專項資金以及村級工程規范管理上,嚴格執行三資管理的各項規章制度,防止類似問題再次發生。

        財務整改報告怎么寫篇2

        青島總部檢查組20__年1月28日對我公司財務工作進行了檢查,針對檢查情況我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善。現將整改情況匯報如下:

        一、部門經理高度重視

        組織學習有關財務文件,提高認識。要求財務人員,掌握財務制度,查找問題,認真反思,找差距,尋原因。使財務工作做到精、準、細、嚴。

        二、存在的問題及原因

        這次總部財務檢查發現的錯誤,是因為20__年4月至5月保監局檢查報表太多,同時和各保險公司核對數據工作量大疏忽大意導致報銷單漏報。

        三、針對這次檢查情況結合工作實際,特做如下整改措施:

        (1)、杜絕報銷費用無審批無明細,正確進行會計核算,嚴格控制費用和三項期間費用,嚴禁不屬于正常經營業務范圍的各種開支。嚴格報銷手續,所有報銷單必須經過總部審批后方可報銷,避免領導未簽字而支出現金。所有報銷單必須四方簽字后方可報銷,四方簽字是指經辦人簽字、財務會計簽字、分管經理簽字和總部領導簽字,四方簽字缺一不可。保證憑證的真實合理有效。

        (2)、加強資金往來的.核算和管理,嚴格資金往來審批和控制,明確誰經手、誰負責;誰批準、誰負責,實行責任追究制度,做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟,確保資金的安全。

        (3)、對本部門工作要進行定期和不定期的自查,發生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。

        總之,通過此次財務檢查指導,使我們受益匪淺,對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,并進行了認真整改,今后我們一定按照《會計法》的要求,不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查,認真審核,明確責任抓好落實,加強與總部的聯系,不斷提高依法規范運作的水平從而保證今后單位財務工作的順利進行。

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